Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), редакция 3.0 (3.0.37.36).
Был оплачен аванс поставщику в декабре 2014 г, получена счет-фактура на аванс, товар получен в январе 2015.
Помогите учесть ндс с аванса!
На основании списания с р/с регистрирую счет-фактуру на аванс. Данная с/ф в книгу покупок не попадает.
Хотелось бы получить пошаговую инструкцию.
Помощник по учету НДС ->Регламентные операции (Формирование записей книг покупок). Правильно там учитывать?
Заранее благодарен!